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关于浚县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

发布时间:2016-03-29 00:00:00发布人:阅读: 次

 

 
关于浚县2015年财政预算
执行情况和2016年财政预算(草案)的
报     告
——2016年3月10日在浚县十四届人民代表大会第六次会议上
浚县财政局局长  郜东平
 
各位代表:
我受县人民政府委托,向大会报告浚县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年,面对严峻复杂的经济形势,按照县委确定的发展目标和工作思路,主动适应引领经济发展新常态,坚持提升求进工作总基调,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,科学谋划,综合施策,经济社会保持良好发展态势。在此基础上,预算执行总体平稳,较好地完成年度预算收支任务。
(一)2015年预算收支情况
1.一般公共收支预算
全县一般公共预算收入完成60121万元,为预算的102.7%,同比增长13%,加上上级各项补助209543万元,转贷债券24694万元,上年结余388万元,调入资金6522万元,减去结算上解12408万元,减去债务还本支出23276万元,减去安排预算稳定调节基金5839万元,全年收入总计259745万元。一般公共预算支出完成259744万元,为调整预算的100%,增长7.6%。收支相抵,年终结余1万元。
县本级一般公共预算收入完成41857万元,为预算的110.2%,增长21.2%,加上上级各项补助192639万元,转贷债券24694万元,上年结余2271万元,调入资金6522万元,减去结算上解1593,债务还本支出23276万元,安排预算稳定调节基金5353万元,全年收入总计237761万元。县本级一般公共预算支出完成233467万元,为调整预算的100%,增长11.2%。收支相抵,年终结余4294万元。
2.政府性基金收支预算
全县政府性基金收入调整预算69913万元,实际完成70764万元,为调整预算的101.2%,增长93.2%;加上上级补助4435万元,转贷债券18174万元,上年结余14074万元,减去结算上解331万元、调出资金6522万元、债务还本支出18174万元、全年收入总计82420万元。全县政府性基金支出预算82750万元,执行中使用上级补助等安排支出,支出预算调整为82420万元,实际完成81425万元,为调整预算的98.8%,增长52.2%,年终结余995万元。
县本级政府性基金收入预算41530万元,实际完成70764万元,为预算的101.2%,增长93.2%;加上上级补助4435万元,转贷债券18174万元,上年结余14074万元,减去结算上解331万元、调出资金6522万元、债务还本支出18174万元、下切乡镇41113万元,全年收入总计41307万元。县本级政府性基金支出预算41637万元,执行中增加补助下级支出等,支出预算调整为41307万元,实际完成40312万元,为调整预算的97.6%,下降15%,年终结余995万元。支出下降较多的原因主要是下切乡镇土地出让资金较多,造成县本级支出减少。乡镇级政府性基金预算支出完成41113万元,增长552.6%,主要是县级追加浚州街道办事处土地出让支出增加。
3.社会保险基金收支预算
2015年县本级社会保险基金收入预算39600万元,实际完成41908万元,为预算的105.8%,增长29.2%。其中:保险费征缴收入7646万元,利息收入963万元,财政补贴补助收入33297万元异地转移收入2万元。县本级社会保险基金支出预算为34279万元,实际完成35303万元,为预算的103%,增长12.7%。当年收支结余6605万元,滚存结余34671万元。
(二)2015年完成的主要工作
1.财政实力再上新台阶。经济快速发展为收入增长奠定了基础,全年生产总值完成168.2亿元,同比增长8.1%;规模以上工业增加值完成89.9亿元,增长9.6%;全社会固定资产投资完成130.5亿元,增长18.2%。在此基础上,全县财政总收入完成7.17亿元,增长13.2%;税收收入完成4亿元,增长12.1%,占公共财政预算收入的比重为67%。全县通过财政渠道争取上级转移支付、专项补助等项目456个,项目资金17.5亿元,有效缓解了财政支出压力。
2.支持发展再注新活力。全年拨付中央预算内投资1.6亿元,主要用于地方道路、重点节能工程、农村安全饮水、污水处理、新增千亿斤粮食田间工程等重点支出和大项目建设。多方筹措资金1.1亿元,支持产业集聚区基础设施和重点项目建设。充分发挥政府投融资平台作用,黎财担保公司为137家中小企业融资6亿元,通过黎阳建设投资公司争取国家专项建设基金1.8亿元,有力支持了我县经济社会事业建设。
3.服务民生再显新成效。狠抓预算执行管理,加强资金调控,优化支出结构,全年用于民生的支出达23.3亿元,占一般公共预算支出的比重达到89.6%。落实强农惠农政策,农林水支出4.4亿元,增长1.5%。促进教育优先发展,教育支出4.8亿元,完成城乡中小学生均公用经费提标工作。促进社保稳步发展,社会保障和就业支出4亿元,增长25.1%。促进医改健康发展,医疗卫生与计划生育支出4.2亿元,增长19.6%。保证工资性支出,统筹资金5.07亿元,优先保证财政供给人员工资、津补贴按时足额发放。
4.资金监管再取新成果。切实做好预决算公开工作,在政府网站公开了62个县直部门的财政预决算。在284家预算单位实行“零余额”账户管理,全面推行公务卡制度改革,现金支付结算同比减少3157万元。深化非税收入管理改革,在11家单位运行POS机刷卡缴费。完善国有资产管理制度,处置国有资产2044万元,推进了公车改革工作。完成政府采购金额9531万元,节约财政资金613万元,节支率6%。完成财政投资评审项目217个,评审金额8.7亿元,审减资金1.3亿元,审减率达14.9%。对5家单位进行会计信息质量检查,进一步严肃了财经纪律
2015年财政工作任务的圆满完成,标志着“十二五”时期我县财政发展迈上了新的台阶。五年来,财政工作始终注重推动科学发展、保障改善民生、完善体制机制、提高财政效能,为全县经济社会健康快速发展作出了突出贡献。一是财政实力持续增强。一般公共预算收入累计完成21.6亿元,同口径比上个五年增加14亿元,年均增长23.1%。一般公共预算支出累计完成109.8亿元,比上个五年增加69.6亿元,年均增长22.3%。二是杠杆作用持续发挥统筹中央预算内投资等资金10.8亿元,支持地方道路、产业集聚区、新增千亿斤粮食田间工程等重点项目建设。通过黎财担保、黎阳建设投资公司等政府投融资平台,为179家中小企业融资26亿元。三是民生保障持续改善。全县财政用于民生方面的支出累计完成96.3亿元,较“十一五”期间增加66.3亿元,占一般公共预算支出的比重由2010年的78%增加到2015年的89.6%。城乡免费义务教育全面实现,城乡居民医保实现全覆盖,社保制度框架基本形成,惠农政策全面落实,各项社会公共事业加快发展。四是管理水平持续提升。全面推进依法理财,进一步梳理权力清单和责任清单,部门预算、国库集中收付、政府采购、投资评审、财政监督等管控制度不断完善,监督管理力度不断加强。
我县财政改革与发展虽然取得了显著的成绩,但仍然存在一些矛盾和问题:财源基础薄弱,收入整体质量较低、可持续性较差,税收占比仍然偏低;财政保障能力与公共服务需求之间矛盾突出,保工资、保增长、保民生的压力仍然很大;预算管理有待进一步规范和加强,资金使用效益有待提高;重分配、轻管理,重支出、轻绩效问题还不同程度存在,嵌入式监督需要进一步加强等。解决这些矛盾和问题将是今后一段时期的重点和难点。
二、2016年财政预算安排情况
2016年是实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的第一年,也是推进结构性改革的攻坚之年,做好财政工作意义重大。当前我经济发展的基本面依然向好,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。但宏观经济下行压力加大,保持经济平稳较快增长的难度加大。与经济发展态势相适应,财政收入中低速增长成为新常态,财政收入形势严峻。落实中央确定的各项改革,支持加快构建现代产业、现代农业、现代城乡、现代生态、现代社会治理五个新体系,加大民生投入,化解政府债务等,财政保障任务十分艰巨。
根据全县财政经济形势和经济社会发展目标,2016年财政工作和预算安排将全面贯彻落实县委经济工作会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,围绕建设更高水平活力、文化、生态、幸福新浚县总目标,继续落实积极的财政政策并加力增效,加快推进财税体制改革,认真落实减税降费等政策措施,支持促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,严格控制一般性支出;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展,确保实现“十三五”财政改革发展良好开局。
按照实事求是、积极稳妥,有保有压、突出重点,统筹兼顾、收支平衡,科学规范、公开透明的原则,2016年一般公共收支预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下:
(一)一般公共收支预算
根据委经济工作会议确定的经济发展任务,考虑财税政策调整的增减因素,2016年全县一般公共收入预算63127万元,增长5%,其中:税收收入42395万元,增长5%,非税收入20732万元,增长5%。上级补助收入146957万元、上年结余收入1万元、调用预算稳定调节基金5353万元,减上解上级支出10025万元、债务还本支出6788万元全县可安排支出资金合计198625万元
县本级2016年全县一般公共收入预算43351万元,增长4%,其中:税收收入22619万元,增长2%,非税收入20732万元,增长5%。加上上级补助收入146957万元、下级上解收入6461万元、上年结余收入4294万元、调用预算稳定调节基金5353万元,减上解上级支出10025万元、补助下级收入3777万元、年终结余4293万元,债务还本支出6788万元县本级可安排支出资金合计181533万元
全县一般公共支出预算198625万元,增长23%。其中:教育支出34704万元,增长31%;社会保障和就业支出32022万元,增长9%;医疗卫生与计划生育支出37082万元,增长13%;农林水支出25320万元,增长75%;住房保障支出3836万元,增长11%。在确保基本支出、个人支出部分按政策足额安排的基础上,新增财力优先用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障等民生支出需要。
县本级一般公共支出预算181533万元,增长22%。其中:教育支出34641万元,增长32%;社会保障和就业支出29924万元,增长8%;医疗卫生与计划生育支出35835万元,增长14%;农林水支出21673万元,增长85%,住房保障支出3590万元,增长12%。
(二)政府性基金收支预算
全县政府性基金收入预算55347万元,下降22%。加上上级补助收入595万元,上年结余收入995万元,全县可安排支出资金合计56937万元。县本级政府性基金收入预算55347万元,下降22%。加上上级补助收入595万元,上年结余收入995万,减去补助下级支出1430万元全县可安排支出资金合计55507万元
全县政府性基金支出预算56937万元,增长13%,其中:社会保障和就业支出300万元,城乡社区支出56323万元,资源勘探信息等支出100万元,其他政府性基金安排支出214万元。县本级政府性基金支出预算55507万元,增长31%,按照政府性基金的使用规定进行安排,其中:社会保障和就业支出300万元,城乡社区支出54893万元,资源勘探信息等支出100万元,其他政府性基金安排支出214万元
(三)国有资本经营收支预算
全县国有企业改制后,我县只剩下盐业局、医药公司、粮油总公司等国有企业,且都处于亏损状态,目前无国有资本收益,因此没有编制国有资本经营预算。
(四)社会保险基金收支预算
2016年县本级社会保险基金收入预算45884万元,增长9.5%主要是:城乡居民养老保险基金收入11838万元,新型农村合作医疗保险基金收入34046万元。支出预算42016万元,增长19%主要是:城乡居民养老保险基金支出9379万元,新型农村合作医疗保险基金支出32637万元。
三、2016年财政工作重点
为圆满完成财政预算目标任务,2016年将重点做好6个方面的工作:
(一)狠抓增收节支,提升保障能力。主动适应经济新常态,正确应对财政收入增速变化加强财政收入预测和执行分析,实现财政与经济良性互动、健康发展;强化税收和非税收入征管,在依法征收、应收尽收的同时,落实好国家降税清费政策,形成对经济的顺周期调节。牢固树立财政支出的“紧平衡”理念,面对支出刚性增长压力,进一步厘清基本支出和项目支出的内涵界限,压减具有公用经费性质的一般性项目支出,“三公”经费总体只减不增,健全厉行节约长效机制;创新财政支出方式,对公共基础设施、公共服务等领域,运用PPP模式、政府购买服务等方式,引导社会资本加大投入。盘活财政存量资金,对于未按照规定及时支出的沉淀资金,统筹整合用于经济社会发展急需资金支持的领域。提高资金使用效益,严把支出关口,按照“花钱必问效、无效必问责”的原则,建立健全以绩效为导向的预算分配机制。深入研究分析上级政策,积极组织协调项目部门,加大项目谋划对接力度,大力争取上级转移支付、专项补助和项目扶持等资金
(二)多方统筹财力,支持经济发展。抓住当前转方式调结构的重要窗口期,发挥积极财政政策加力增效作用,全力支持重点在建、续建项目建设。支持发挥企业主体地位作用,认真落实国家降本增效政策措施,切实减轻企业负担,促进产业转型升级。支持载体平台建设,充分发挥政府投融资平台作用,积极争取上级专项奖补资金,重点支持产业集聚区建设,推动产业集聚区持续上水平上层次提高吸引力竞争力带动力。支持创新驱动发展,推进财政科技经费管理体制改革,积极争取上级科技成果转化引导基金,大力支持“创客空间”等众创孵化平台建设。支持推进新型城镇化建设支持城镇基础设施、公共服务设施和重大招商项目等建设,推进城乡交通有机衔接支持推进农民进城购房制度改革。支持建设生态浚县,促进落后产能淘汰和传统产业节能减排改造升级加大海绵城市项目建设力度,提高城市发展水平。
(三)落实惠农政策,促进三农发展。以支持国家现代农业示范区建设为抓手,农业支出重点向转方式、调结构、强基础倾斜,持续提升农业发展现代化水平。加大资金投入,大力支持高产示范片和高标准粮田建设,支持生态农业带和农业综合开发现代农业园区建设,支持农业科技创新和重大技术加快推广。落实完善财政支持多种形式适度规模经营政策体系,抓住省建立健全农业信贷担保体系机遇,积极争取相关资金支持,构建财政、金融、保险、担保为一体的财政支农政策体系。认真落实农业支持保护补贴政策积极推进农村土地确权颁证工作,研究探索涉农资金统筹整合和涉农资金基金化工作,盘活农村集体资产,提高涉农资金使用效益。加快城镇基础设施和公共服务向农村延伸,加大财政奖补美丽乡村试点建设力度,改善农村基础设施和人居环境。
(四)加大投入力度,切实保障民生。按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略,加大扶贫开发财政投入,财政支农投入新增部分重点用于扶贫开发发挥财政资金引导作用,拓宽扶贫资金来源渠道,构建全社会综合扶贫大格局。继续将城乡义务教育资源均衡配置作为改革重点,调整城乡义务教育经费保障机制,统一城乡义务教育两免一补和公用经费基准定额政策。在机关事业单位全面推进养老保险制度改革和职业年金制度落实优抚对象等人员抚恤和生活待遇,建立困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴制度,提高城乡低保水平。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,提高财政补助和个人缴费标准推进公立医院和基层医疗卫生机构改革。统筹资金支持重点文体设施建设,不断培育壮大文化产业,继续实施重点文化惠民工程,支持深化文化体制改革。根据上级部署,合理确定机关事业单位和企业退休人员基本养老金水平,适当提高机关事业单位人员基本工资,建立机关事业单位工资正常调整机制。
(五)推进预算改革,提高管理绩效。加大预算统筹力度,推进预算公开透明建立跨年度预算平衡机制,完善财政专项资金管理办法。认真落实税制改革做好全面实施营改增改革、个人所得税改革、完善消费税制度等改革的准备工作。创新财政投入方式完善发展投资基金体系,研究涉企资金基金化改革问题继续加大PPP模式推广力度,全面推进政府购买服务。加强政府债务管理建立规范的政府举债融资机制将政府债务分类纳入预算管理,妥善处理存量债务,防范财政风险。进一步盘活财政存量资金对结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用;对不足两年的结转资金,加快预算执行,不需按原用途使用的,按规定统筹用于支持经济社会发展急需领域。
(六)加强资金监管,严肃财经纪律继续按照权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权的原则,通过流程再造和信息化手段运用,加快内控制度体系建设步伐。改进财政资金分配使用机制,结合公共财政保障范围及财力可能,统筹安排,优先保障。强化专项资金管理,健全项目库,严格申报程序,强化重点项目绩效管理。坚持依法理财,强化审计监督,严格执行预算法财政违法行为处罚处分条例等法律法规。强化国有资产监管职责,以管资本为重点加强国有企业监管。完善财政投资评审和政府采购制度,最大限度节约财政资金。扎实落实“两个责任”,实行内部巡察制度,狠抓财政队伍作风建设和履职能力建设,自觉接受县人大常委会和广大干部群众的监督,不断提高为民理财水平。
各位代表,做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导和人大、政协的监督支持下,认真贯彻实施预算法,迎难而上,改革创新,努力完成全年收支预算和各项财政工作任务,确保实现“十三五”良好开局,为建设更高水平活力、文化、生态、幸福新浚县做出新的更大的贡献!

 

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